Theo đó, HĐQT Đất Xanh đã phê duyệt cho CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An nhận chuyển nhượng dự án từ Công ty Vương Bảo Long. Khu đất có diện tích 8,6 ha, tọa lạc tại phường Dĩ An, TP.HCM (trước đây thuộc tỉnh Bình Dương).
Tổng diện tích sàn xây dựng kiến đạt khoảng 410.000 m2, dự kiến cung cấp ra thị trường hơn 3.800 sản phẩm căn hộ. Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, dự án sẽ được giới thiệu trong giai đoạn 2026–2027, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở trong chu kỳ phục hồi của thị trường bất động sản.
Song song với thương vụ này, Đất Xanh cũng công bố nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Ngày 6/3/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội. Cuộc họp dự kiến diễn ra trước ngày 30/6/2026, với các nội dung trọng tâm gồm: thông qua báo cáo tài chính năm 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026, lựa chọn đơn vị kiểm toán và phương án chi trả thù lao. Tỷ lệ thực hiện quyền biểu quyết được quy định 1:1, tương ứng mỗi cổ phiếu có một quyền biểu quyết.
Về hoạt động kinh doanh, quý 4/2025 ghi nhận sự suy giảm rõ rệt. Doanh thu thuần đạt 1.437 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 63 tỷ đồng, giảm 69% và xuống mức thấp nhất trong vòng hai năm qua.
Nguyên nhân chính đến từ việc chi phí hoạt động tăng mạnh. Chi phí bán hàng trong quý 4 tăng gấp đôi lên 406 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 82%, lên 325 tỷ đồng. Doanh thu tài chính hơn 60 tỷ đồng không đủ bù đắp mức tăng đột biến của các khoản chi phí này.
Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần của Đất Xanh đạt 4.164 tỷ đồng, giảm 13%. Mảng kinh doanh cốt lõi là bán căn hộ và đất nền giảm 33%, ghi nhận 2.216 tỷ đồng. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 574 tỷ đồng, tăng 27% nhờ cải thiện biên lợi nhuận gộp và thu nhập tài chính từ lãi cho vay, thay vì đến từ tăng trưởng bán hàng.
Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của tập đoàn đạt hơn 38.000 tỷ đồng, tăng gần 9.000 tỷ đồng so với đầu năm. Hàng tồn kho ở mức hơn 15.600 tỷ đồng, tăng thêm 2.200 tỷ đồng, trong đó gần 11.000 tỷ đồng là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.
Nợ phải trả tăng thêm 3.200 tỷ đồng, lên 17.200 tỷ đồng. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt hơn 6.200 tỷ đồng. Tiền mặt và tiền gửi có kỳ hạn ghi nhận hơn 3.800 tỷ đồng, chủ yếu hình thành từ dòng tiền huy động vốn của cổ đông thay vì từ kết quả kinh doanh thuần túy.
PV
Nguồn: thuongtruong.com.vn

